FUNCIONAMIENTO Servicios Personales ########## 0,00 0,00 ...

30 abr. 2017 - 451.565,00. 0,00. 0,00 395.525,00 150.054,00. 62.142,93. 1.081,35. 41%. 16%. 2%. 0,00. 87.911,07 #########. 84%. Maquinaria y Equipo 0, ...
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA

'013

AL 24 de Febrero del 2017 RECURSOS ASIGNADOS DETALLE

TRASLADO PRESUPUESTO INTERINSTITU LEY CIONAL 1

CREDITOS

COM PROM ISOS

ASIGNADO PRESUPUESTO MODIFICADO A MODIFICADO LA FECHA

2

3

4

TOTAL DE EJECUCION 5

SALDOS

% DEL PAGADO

SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR

DEL ASIGNADO A LA FECHA

DISPONIBLE ANUAL

% POR EJEC DEL MODIF.

8=5/3

9=6/5

10

11 = 4-5

12= 3-5

13=12/3

PAGADO

% DE EJECUCION AL 24/2/2017

% DE EJECUCION ANUAL

6

7= 5/4

FUNCIONAMIENTO Servicios Personales ########## Servicios No personales 3.794.265,00 Materiales y Suministros 451.565,00 Maquinaria y Equipo 0,00 Transferencias Corrientes 438.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ########## 3.704.062,00 2.746.511,61 2.478.621,38 0,00 3.762.098,00 822.286,00 2.758.127,81 69.968,32 0,00 395.525,00 150.054,00 62.142,93 1.081,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.640,00 141.142,00 83.086,00 81.086,00

74% 335% 41% 0% 59%

15% 73% 16% 0% 16%

90% 3% 2% 0% 98%

0,00 957.550,39 0,00 ########## 0,00 87.911,07 0,00 0,00 0,00 58.056,00

######### ######### ######### #########

85% 27% 84% 0% 84%

SUB TOTAL ##########

0,00

0,00 ########## 4.817.544,00 5.649.868,35 2.630.757,05

117%

24%

47%

0,00 -832.324,35

#########

76%

INVERSIÓN Inserción Laboral 3.975.000,00 0,00 Insercion Laboral 800.000,00 0,00 Empleo de150.000,00 pers. Con Disc. Visual 0,00 Apoyo Logístico 325.000,00 0,00 Capacitación 800.000,00 Panama Pro Joven 0,00 Yo si cumplo 300.000,00 0,00 Bolsa de1.186.880,00 Empleo 0,00 Capacitación 413.120,00 Proyecto 0,00

0,00 3.975.000,00 0,00 800.000,00 0,00 150.000,00 0,00 325.000,00 0,00 800.000,00 0,00 300.000,00 0,00 1.186.880,00 0,00 413.120,00

592.550,00 149.429,00 19.445,00 128.215,00 144.225,00 62.236,00 0,00 89.000,00

353.114,01 110.142,41 2.636,50 84.320,55 130.566,65 8.540,15 0,00 16.907,75

262.290,47 99.449,87 2.267,00 20.123,49 123.650,70 5.285,03 0,00 11.514,38

60% 74% 14% 66% 91% 14% 0% 19%

9% 14% 2% 26% 16% 3% 0% 4%

74% 90% 86% 24% 95% 62% 0% 68%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239.435,99 39.286,59 16.808,50 43.894,45 13.658,35 53.695,85 0,00 72.092,25

######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

91% 86% 98% 74% 84% 97% 100% 96%

SUB TOTAL ######### Transferencia (INADEH) ######### TOTAL #########

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

######### 296.584,00 #########

######### 296.584,00 #########

######### 257.292,00 #########

60% 100% 73%

9% 30% 13%

74% 87% 80%

0,00 0,00 0,00

######### 0,00 #########

######### 703.416,00 #########

91% 70% 87%

SEGURO EDUCATIVO Servicios Personales 1.993.654,00 Servicios No personales 1.692.624,00 Materiales y Suministros 1.499.022,00 Maquinaria y Equipo 317.000,00 Transferencias6.695.000,00 Corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.993.654,00 349.596,00 288.255,79 257.255,70 1.692.624,00 1.078.178,00 488.958,96 47.168,34 1.499.022,00 383.582,00 159.851,56 8.118,42 317.000,00 22.581,00 4.996,48 0,00 6.695.000,00 1.374.625,00 1.364.620,06 1.214.620,06

82% 45% 42% 22% 99%

14% 29% 11% 2% 20%

89% 10% 5% 0% 89%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.340,21 589.219,04 223.730,44 17.584,52 10.004,94

######### ######### ######### ######### #########

86% 71% 89% 98% 80%

SUB TOTAL ##########

0,00

0,00 ########## 3.208.562,00 2.306.682,85 1.527.162,52

72%

19%

66%

0,00

901.879,15

#########

81%

TOTAL ########## Transferencia (INADEH) ######### GRAN TOTAL########## (MITRADEL)

0,00 0,00 0,00

0,00 ########## 8.915.240,00 8.606.249,21 4.677.502,04 0,00 ######### 296.584,00 296.584,00 257.292,00 0,00 ########## 8.618.656,00 8.309.665,21 4.420.210,04

97% 100% 96%

21% 30% 21%

54% 87% 53%

0,00 0,00 0,00

308.990,79 ########## 0,00 703.416,00 308.990,79 ##########

79% 70% 79%

######### ######### #########

fuente: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA

'013

AL 31 de Marzo del 2017 RECURSOS ASIGNADOS DETALLE

TRASLADO PRESUPUESTO INTERINSTITU LEY CIONAL 1

CREDITOS

2

COM PROM ISOS

ASIGNADO PRESUPUESTO MODIFICADO A MODIFICADO LA FECHA 3

4

SALDOS

TOTAL DE EJECUCION

PAGADO

% DE EJECUCION AL 31/3/2017

% DE EJECUCION ANUAL

% DEL PAGADO

SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR

5

6

7= 5/4

8=5/3

9=6/5

10

DEL ASIGNADO A LA FECHA

DISPONIBLE ANUAL

% POR EJEC DEL MODIF.

11 = 4-5

12= 3-5

13=12/3

FUNCIONAMIENTO Servicios Personales ########## Servicios No personales 3.794.265,00 Materiales y Suministros 451.565,00 Maquinaria y Equipo 0,00 Transferencias Corrientes 438.600,00

0,00 -85.013,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ########## 5.260.259,00 4.175.671,04 3.861.665,42 0,00 3.739.002,00 1.229.358,00 2.908.675,07 211.320,66 0,00 343.608,00 236.202,00 116.312,44 46.735,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.640,00 177.693,00 123.116,79 123.013,00

79% 237% 49% 0% 69%

22% 78% 34% 0% 24%

92% 7% 40% 0% 100%

0,00 1.084.587,96 0,00 ########## 0,00 119.889,56 0,00 0,00 0,00 54.576,21

######### ######### ######### #########

78% 22% 66% 0% 76%

SUB TOTAL ##########

-85.013,00

0,00 ########## 6.903.512,00 7.323.775,34 4.242.734,60

106%

31%

58%

0,00 -420.263,34

#########

69%

INVERSIÓN Inserción Laboral 3.975.000,00 85.013,00 Insercion Laboral 800.000,00 0,00 Empleo de150.000,00 pers. Con Disc. Visual 0,00 Apoyo Logístico 325.000,00 85.013,00 Capacitación 800.000,00 Panama Pro Joven 0,00 Yo si cumplo 300.000,00 0,00 Bolsa de1.186.880,00 Empleo 0,00 Capacitación 413.120,00 Proyecto 0,00

0,00 3.965.000,00 1.822.370,00 1.265.098,83 0,00 800.008,00 223.833,00 169.638,63 0,00 150.000,00 64.256,00 7.103,38 0,00 315.000,00 183.708,00 75.578,12 0,00 799.992,00 212.826,00 192.446,84 0,00 300.000,00 239.035,00 106.658,60 0,00 1.186.880,00 686.880,00 686.880,00 0,00 413.120,00 211.832,00 26.793,26

335.924,92 131.800,36 5.106,90 31.949,44 140.409,84 8.665,60 0,00 17.992,78

69% 76% 11% 41% 90% 45% 0% 13%

32% 21% 5% 24% 24% 36% 58% 6%

27% 78% 72% 42% 73% 8% 0% 67%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

557.271,17 54.194,37 57.152,62 108.129,88 20.379,16 132.376,40 0,00 185.038,74

######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

68% 79% 95% 76% 76% 64% 42% 94%

SUB TOTAL ######### Transferencia (INADEH) ######### TOTAL #########

85.013,00 0,00 85.013,00

0,00 0,00 0,00

######### 296.584,00 #########

69% 89% 72%

32% 30% 31%

27% 100% 41%

0,00 0,00 0,00

######### 38.291,00 #########

######### 703.416,00 #########

68% 70% 69%

SEGURO EDUCATIVO Servicios Personales 1.993.654,00 Servicios No personales 1.692.624,00 Materiales y Suministros 1.499.022,00 Maquinaria y Equipo 317.000,00 Transferencias6.695.000,00 Corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.998.774,00 515.109,00 433.783,88 397.943,13 2.151.079,00 1.498.634,00 720.761,02 205.581,27 1.019.825,00 493.104,00 239.694,56 56.686,07 181.092,00 130.908,00 20.118,67 1.011,48 6.846.530,00 1.981.170,00 1.971.165,12 1.971.165,12

84% 48% 49% 15% 99%

22% 34% 24% 11% 29%

92% 29% 24% 5% 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.325,12 777.872,98 253.409,44 110.789,33 10.004,88

######### ######### ######### ######### #########

78% 66% 76% 89% 71%

SUB TOTAL ##########

0,00

0,00 ########## 4.618.925,00 3.385.523,25 2.632.387,07

73%

28%

78%

0,00 1.233.401,75

#########

72%

TOTAL ########## Transferencia (INADEH) ######### GRAN TOTAL########## (MITRADEL)

0,00 0,00 0,00

0,00 ########## ########## ########## 7.507.630,59 0,00 ######### 334.875,00 296.584,00 296.584,00 0,00 ########## ########## ########## 7.211.046,59

90% 89% 90%

30% 30% 30%

61% 100% 60%

0,00 1.408.700,58 ########## 0,00 38.291,00 703.416,00 0,00 1.370.409,58 ##########

70% 70% 70%

######### ######### #########

######### 334.875,00 #########

######### 296.584,00 #########

fuente: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA

'013

AL 30 de Abril del 2017 RECURSOS ASIGNADOS DETALLE

TRASLADO PRESUPUESTO INTERINSTITU LEY CIONAL 1

CREDITOS

2

COM PROM ISOS

ASIGNADO PRESUPUESTO MODIFICADO A MODIFICADO LA FECHA 3

4

SALDOS

TOTAL DE EJECUCION

PAGADO

% DE EJECUCION AL 30/4/2017

% DE EJECUCION ANUAL

% DEL PAGADO

SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR

DEL ASIGNADO A LA FECHA

DISPONIBLE ANUAL

% POR EJEC DEL MODIF.

5

6

7= 5/4

8=5/3

9=6/5

10

11 = 4-5

12= 3-5

13=12/3

FUNCIONAMIENTO Servicios Personales ########## Servicios No personales 3.794.265,00 Materiales y Suministros 451.565,00 Maquinaria y Equipo 0,00 Transferencias Corrientes 438.600,00

0,00 -85.013,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ########## 6.763.572,00 5.461.576,99 5.143.617,60 0,00 3.739.002,00 1.630.279,00 3.025.016,15 632.951,04 0,00 343.608,00 267.450,00 146.073,54 79.115,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.640,00 223.244,00 163.043,79 163.043,79

81% 186% 55% 0% 73%

29% 81% 43% 0% 32%

94% 21% 54% 0% 100%

SUB TOTAL ##########

-85.013,00

0,00 ########## 8.884.545,00 8.795.710,47 6.018.727,90

99%

37%

INVERSIÓN Inserción Laboral 3.975.000,00 85.013,00 Insercion Laboral 800.000,00 0,00 Empleo de150.000,00 pers. Con Disc. Visual 0,00 Apoyo Logístico 325.000,00 85.013,00 Capacitación 800.000,00 Panama Pro Joven 0,00 Yo si cumplo 300.000,00 0,00 Bolsa de1.186.880,00 Empleo 0,00 Capacitación 413.120,00 Proyecto 0,00

0,00 3.965.000,00 2.629.096,00 1.712.704,63 0,00 800.008,00 288.728,00 225.383,26 0,00 150.000,00 89.724,00 7.034,49 0,00 315.000,00 196.700,00 121.718,35 0,00 799.992,00 300.535,00 253.623,84 0,00 300.000,00 253.633,00 108.664,70 0,00 1.186.880,00 1.186.880,00 947.051,70 0,00 413.120,00 312.896,00 49.228,29

548.599,45 212.314,58 6.811,00 47.763,54 246.591,84 11.056,40 0,00 24.062,09

65% 78% 8% 62% 84% 43% 0% 16%

SUB TOTAL ######### Transferencia (INADEH) ######### TOTAL #########

85.013,00 0,00 85.013,00

0,00 0,00 0,00

######### 296.584,00 #########

SEGURO EDUCATIVO Servicios Personales 1.993.654,00 Servicios No personales 1.692.624,00 Materiales y Suministros 1.499.022,00 Maquinaria y Equipo 317.000,00 Transferencias6.695.000,00 Corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL ########## TOTAL ########## Transferencia (INADEH) ######### GRAN TOTAL########## (MITRADEL)

0,00 1.301.995,01 0,00 ########## 0,00 121.376,46 0,00 0,00 0,00 60.200,21

######### ######### ######### #########

71% 19% 57% 0% 68%

68%

0,00

88.834,53

#########

63%

43% 28% 5% 39% 32% 36% 80% 12%

32% 94% 97% 39% 97% 10% 0% 49%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

916.391,37 63.344,74 82.689,51 74.981,65 46.911,16 144.968,30 239.828,30 263.667,71

######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

57% 72% 95% 61% 68% 64% 20% 88%

65% 100% 70%

43% 47% 44%

32% 63% 39%

0,00 0,00 0,00

######### 0,00 #########

######### 529.333,00 #########

57% 53% 56%

0,00 1.998.774,00 675.158,00 565.330,26 528.971,88 0,00 2.208.072,00 1.868.847,00 946.620,22 305.187,84 0,00 967.373,00 705.449,00 368.486,62 121.015,10 0,00 85.551,00 69.639,00 35.429,33 5.995,00 0,00 6.937.530,00 2.686.715,00 2.616.370,18 2.564.074,18

84% 51% 52% 51% 97%

28% 43% 38% 41% 38%

94% 32% 33% 17% 98%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109.827,74 ######### 922.226,78 ######### 336.962,38 ######### 34.209,67 50.121,67 70.344,82 #########

72% 57% 62% 59% 62%

0,00

0,00 ########## 6.005.808,00 4.532.236,61 3.525.244,00

75%

37%

78%

0,00 1.473.571,39

#########

63%

0,00 0,00 0,00

0,00 ########## ########## ########## ########## 0,00 ######### 470.667,00 470.667,00 296.584,00 0,00 ########## ########## ########## ##########

86% 100% 86%

38% 47% 38%

67% 63% 67%

0,00 2.478.797,29 ########## 0,00 0,00 529.333,00 0,00 2.478.797,29 ##########

62% 53% 62%

######### ######### #########

######### 470.667,00 #########

######### 470.667,00 #########

fuente: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL