especialización en auditoría 2017 - Colegio de Contadores Públicos

En este escenario el Colegio de Contadores Públicos de San Martín, ofrece a sus ... Marco conceptual .... Colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San.
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ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA  

     

           

2017 – I            

 

I.

II.

III.

    PRESENTACIÓN    Ante  la  globalización  de  los  negocios  y  la  competitividad  empresarial,  las  empresas  están  inclinándose  por  adecuar  sus  procesos  a  los  estándares  internacionales,  al  aseguramiento  de  su  información  y  cumplimiento  de  las  regulaciones locales. En esta coyuntura, las empresas están optando por auditar  su información financiera, sus procesos y controles internos, el cumplimiento de  regulaciones tributarias, de gestión, entre otros.     En este escenario el Colegio de Contadores Públicos de San Martín, ofrece a sus  agremiados y público en general, su Especialización en Auditoría.       OBJETIVO    El objetivo de la Especialización en Auditoría del Colegio de Contadores Públicos  de San Martín es entrenar y preparar al auditor o futuro auditor para que ejecute  eficientemente  una  auditoría  financiera,  una  auditoría  interna,  auditoría  tributaria, auditoría de gestión y sus resultados, auditoría de procesos y demás.      BENEFICIOS    Los Beneficios que obtendrán  los egresados de la Especialización en Auditoría  del Colegio de Contadores Públicos de San Martín son los siguientes:     Adquisición de conocimientos a través de una metodología práctica que  prioriza  el  entendimiento  de  las  normativas  y  procesos  a  través  de  su  explicación de la aplicación en la realidad.   Cumplir  con  uno  de  los  requisitos  para  su  inscripción  en  el  padrón  de  auditores  independientes  del  Colegio  de  Contadores  Públicos  de  San  Martín.   Mantenerse  actualizado  en  los  temas  vinculados  a  las  diferentes  auditorías.   Ampliar las posibilidades laborales al estar preparados académicamente  para ejercer la auditoría.           

 

IV.

    ESTRUCTURA CURRICULAR    Módulo 1: Administración, Finanzas y Gestión de Riesgos (1 sesión)  a. b. c. d. e.

Gobierno corporativo  Finanzas corporativas  Análisis de riesgos y procesos  Ética y negocios  Control de riesgos en instrumentos financieros y de mercado de capitales 

Módulo 2: Normas Internacionales de Información Financiera (4 sesiones)  a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Marco conceptual  Presentación de estados financieros (NIC 1)  Estado de flujos de efectivo (NIC 7)  Inventarios (NIC 2)  Propiedades, planta y equipo (NIC 16)  Arrendamientos (NIIF 16)  Activos intangibles (NIC 38)  Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes (NIC 37)  Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes  (NIIF15)  j. Impuesto a las ganancias (NIC 12)  k. Hechos ocurridos  después del periodo sobre el que se informa (NIC 10)  l. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  (NIC 8)  m. Grupos empresariales (NIC 24, NIC 27, NIC 28, NIIF 3, NIIF 10, NIIF 11 y  NIIF 12)  n. Instrumentos financieros (NIC 39, NIC 32, NIIF 7 y NIIF 9)  Módulo 3: Auditoría Financiera (4 sesiones)  a) Fase de Planificación   Enfoque de la auditoría basada en riesgos   Tipos de riesgos   Memorando de entendimiento del negocio y sus procesos   Determinación de la Materialidad   Revisión Analítica   Elaboración de la Matriz de los riesgos de auditoría   Memorando de planificación de auditoría   Elaboración del Programa de auditoría  b) Fase de Ejecución de Pruebas   Confirmación de saldos 

 

 Carta de Abogados   Pruebas de saldos iniciales   Revisión de asientos contables   Pruebas de controles   Pruebas sustanciales    Revisión de estimaciones    Revisión de empresa en marcha   Otras pruebas    Revisión de eventos posteriores   Cédulas de diferencias de auditoría  c) Fase de Elaboración del Dictamen   Estructura del Informe de Auditoría   Tipos de Opinión   Párrafo de énfasis   Fundamentos para modificar la opinión  Módulo 4: Auditoría Interna (2 sesiones)  a) b) c) d)

COSO, SOX  Normas de Auditoría Interna, actualización y casuística  Procesos de Auditoría Interna por áreas  Informes de Auditoría Interna, casuística por procesos 

Módulo 5: Auditoría Tributaria (2 sesiones)  a) Marco Conceptual  b) Procedimientos y Técnicas de Auditoría aplicados al aseguramiento del  cumplimiento de las normas tributarias.  c) Auditoría Tributaria de SUNAT (Fiscalizaciones)  Módulo  6:  Auditoría  gubernamental  /  Otras  Auditorías  y  Consultorías  Especializadas (2 sesiones)  a) Auditoría Gubernamental   b) Auditoría de Gestión, Forense  c) Auditoría de Adquisiciones / Due Diligence  Módulo 7: Caso integral  de Auditoría (1 sesión)           

 

 

  V. EXPOSITORES    EDMUNDO VERA  Contador Público Colegiado y Auditor Independiente Certificado, con estudios de Maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad ESAN. Post grados en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Auditoria, Instrumentos Financieros y Finanzas por la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Centrum y la Universidad del Pacífico. Certificado Internacionalmente en NIIF Plenas por la Asociación de Contadores Públicos Certificados del Reino Unido (ACCA). Contador Interamericano Certificado en la NIIF para las PYMES por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Presidente del Comité Técnico de NIIF del Foro de Firmas de Auditoría de la AIC, Miembro de la Comisión Técnica de GPYMES de la AIC. Miembro de la Comisión Técnica Nacional de NIIF de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Presidente del Comité de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos del Callao. Durante su actividad profesional se ha desempeñado como auditor y consultor financiero en empresas importantes del rubro inmobiliario, minero, constructor, pesquero, industrial, comercial, hotelero, entre otros. También ha sido líder de los proyectos de implementación de NIIF en MLV Contadores – Siglo BPO y Gerente de Auditoria en BKR International. Actualmente es Socio de Auditoría y Consultoría en la firma OPTIMICE. En el campo académico, es docente en NIIF y Finanzas en diferentes Universidades y Escuelas de Negocios de prestigio como ESAN, Universidad de Piura, entre otros; así como en los Congresos, Convenciones Nacionales y en los eventos académicos de los Colegios de Contadores a nivel nacional. Expositor en diversos Congresos a nivel internacional en NIIF y Finanzas en los países de Ecuador, Colombia, Paraguay y República Dominicana. Autor de diversos artículos en revistas especializadas relacionadas a la profesión contable.

               

 

FRANKO MURO  Contador por la Universidad Nacional del Callao con Post grados en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Contador Interamericano Certificado en la NIIF para las Pymes por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Certificado Internacionalmente en Presentación de Información Financiera Internacional (NIIF) por la “Association of Chartered Certified Accountants - ACCA" de Glasgow, Reino Unido. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de Auditoría Financiera, evaluación de Control Interno y aplicación de los estándares internacionales de Auditoría y Contabilidad (NIA y NIIF). Durante su actividad profesional se ha desempeñado como auditor en las firmas Mazars y BKR International teniendo a cargo empresas principalmente de los sectores: minería, construcción, agricultura, publicidad y servicios. Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoría y Aseguramiento en la firma OPTIMICE supervisando los equipos de auditoría. En el campo académico es docente en Auditoría y NIIF en diferentes Escuelas y organizaciones educativas de prestigio, así como en los Colegios de Contadores a nivel nacional. Además, es autor de artículos especializados en Auditoría y NIIF.

  HECTOR VILLALOBOS  Contador Público Colegiado, con Diplomatura en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por ESAN y Post Grado en Instrumentos Financieros y Tributación. Contador Interamericano Certificado en la NIIF para las PYMES por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Contador certificado en presentación de información financiera internacional por la Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Durante su actividad profesional se ha desempeñado como contador en diversas empresas, posteriormente ingresó al área de Consultoría Contable y Tributaria en MLV Contadores, también lideró los proyectos de Adopciones de NIIF y su impacto tributario en BKR International con el cargo de Supervisor de Consultoría NIIF. En la actualidad cuenta con una amplia experiencia en Contabilidad y Tributación lo que le ha permitido posicionarse en la firma OPTIMICE como Gerente de Consultoría Contable y Tributaria, responsable de los proyectos de Adopciones de NIIF, Asesoría y Consultoría Contable y Tributaria en general. En el campo académico, es docente en NIIF en los programas de suficiencia profesional para la obtención del título profesional de Contador, en diferentes Universidades de la ciudad de Lima y Huancayo; así mismo, como expositor NIIF en los programas de especialización en los Colegios de Contadores del Callao, Ancash, Huánuco, Junín, San Martin y Ucayali. Autor de diversos artículos relacionados a la profesión contable en la revista Contadores & Empresas.

  JESSICA YAPUCHURA 

 

Contador  Público  Colegiado,  con  amplia  experiencia  en  la  aplicación  de  las  Normas  Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Auditoría  (NIA),  Normas  de  Control  Interno,  Finanzas,  auditoría  de  ingresos,  trabajos  de  procedimientos  acordados,  preparación  de  reportes  al  exterior  y  preparación  de  informes de auditoría para la Gerencia y la SMV.  Durante su actividad profesional se ha desempeñado como  auditora  y  consultora  en  NIIF  en  diferentes  firmas  transnacionales,  lo  que  le  ha  permitido  al  día  hoy  posicionarse  como  Supervisora  en  el  área  de  auditoría  financiera  en  la  firma  OPTIMICE,  atendiendo  a  empresas  importantes  del  rubro  inmobiliario,  minero,  constructor,  industrial, comercial, hotelero, entre otros.   Es  autora  de  artículos  en  revistas  especializadas  relacionadas a la profesión contable y miembro del Staff de  entrenadores de la firma OPTIMICE capacitando en diversas  organizaciones educativas y Colegios de Contadores a nivel nacional.    LUIS SANCHEZ VILLACORTA     Contador Público Colegiado y Certificado, con estudios de Maestría en Tributación y Asesoría Fiscal por la UCV. Cuenta con diversos Diplomados en NIIF y Tributación por ESAN y la Universidad de Piura. Ex Director de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque. Durante su actividad profesional se ha desempeñado como funcionario de la SUNAT en la División de Auditoría, posteriormente pasó a la actividad privada desempeñándose como asesor y consultor tributario de importantes empresas del rubro comercial, constructor, hotelero, pesca, industrial, agro exportación, entre otros. Actualmente es Asociado del Área de Consultoría Tributaria en la firma OPTIMICE En el campo académico se desempeña como capacitador y expositor en asuntos tributarios a nivel nacional. Colaborador y capacitador permanente de la revista Contadores y Empresas. Capacitador a nivel nacional en temas tributarios, en la Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio de Lambayeque, en los Colegios de Contadores de Trujillo, Callao, Pucallpa, Huánuco, Áncash e importantes Escuelas de negocios.

       

 

FANY TIPACTI RODRIGUEZ  Contadora Pública Colegiada y Licenciada en Administración graduada en la Universidad  Peruana  de  Ciencias  Aplicadas  (UPC);  con  estudios  de  Post  grado  en  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  (NIIF) en la Universidad ESAN. Especialización y Diplomado en  Auditoría  Integral  tales  como;  financiera,  administrativa,  interna, gubernamental, gestión, forense, tributaria, sistemas y  operativa.  Cuenta  con  más  de  9  años  de  experiencia  en  auditoría  y  consultoría empresarial en compañías de gran envergadura en  los  sectores  minero,  constructor,  industrial,  retail,  comercial,  servicios, seguro, bancos; entre otros. Su experiencia incluye su  paso por la firma PriceWaterHouseCooper (PwC) liderando equipos de auditoría externa  y consultoría. Asimismo laboró como Auditora en el Banco de la Nación desarrollándose  en el campo de la auditoría gubernamental y financiera. Ha sido Gerente de Auditoría  en  BKR  International.  Senior  Internal  Control  Auditor  SOX  en  la  compañía  Laureate  International Universities – Peru, encargada de la revisión de Control Interno SOX de las  Universidades UPC, UPN y Cibertec.  En la firma  OPTIMICE es la Asociada líder de  los  proyectos de Auditoría Interna y Gubernamental.  En  el  campo  académico  es  docente  de  la  Universidad  Peruana  de  Ciencias  Aplicadas  (UPC) y Universidad Privada del Norte (UPN)      CHRISTIAN SALCEDO ZELAYA SENIOR  •

Senior  en  el  área  de    Auditoría  Contador  Público  Colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San  San Marcos.  



Diplomado en IFRS emitido por la Junta de Decanos  de Colegio de Contadores Públicos del Perú  



Diplomado  en  Control  Interno  y  Gestión  de  Riesgo  emitido por la Universidad de Lima. 



Curso en Gestión de Riesgos por Universidad de Alcalá en España 



Curso en Coaching y Trabajo en equipo emitido por PUCP 



Cuenta con 4 años de experiencia profesional en auditoría financiera 



Su  experiencia  comprende  la  ejecución  de  trabajos  de  auditoría  en  PwC,  Implementaciones SOX y Gestión de riesgos COSO marco integrado  en empresas  multinacionales  y  nacionales  de  diferentes  sectores  económicos  en  los  que  destaca  las  empresas  del  sector  agroindustrial,  industrial,  servicios,  construcción, concesión y de otros giros. 

 

 

CÉSAR JESÚS, PEÑA OXOLÓN  Contador Público Colegiado, egresado de Maestría en Docencia Universitaria por la UNE,  con  estudios  de  Maestría  en  Administración  de  la  Educación  por  la  UCV.  Cuenta  con  diversos Diplomados en NIIF, Administración Pública y E‐ Learning por la Universidad de Ciencias y Humanidades y  la  Universidad  Privada  del  Norte  UPN.  Ex  Director  de  la  Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras  de  la  Universidad  de  Ciencias  y  Humanidades  UCH.  Durante  su  actividad  profesional  se  ha  desempeñado  como  funcionario  de  entidades  gubernamentales  como  ESSALUD y BANCO DE LA NACIÓN en el área de Auditoría;  posteriormente  pasó  a  la  actividad  privada  desempeñándose  en  áreas  de  responsabilidad  en  entidades como RANSA COMERCIAL, ELEKTRA DEL PERÚ.   Actualmente  es  Consultor  Principal  de  Auditorías  de  Gestión en Salvatierra y Asociados. En el campo académico se desempeña como docente  universitario y expositor en diversas universidades del país. Asi mismo es miembro del  Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores DINA de CONCYTEC. 

      VI.

PROGRAMACIÓN    La  Especialización  en  Auditoría  tiene  como  fecha  TENTATIVA  de  inicio  el  1  de  Abril 2017, y se desarrollará a lo largo de 154 horas académicas distribuidas en  16 sesiones.    Las sesiones se llevarán a cabo en la sede del Colegio de Contadores Públicos de  San Martín. A continuación la programación:   

TEMA    Repaso introductorio por los módulos  Administración, Finanzas, Gestión de Riesgos 

           

N° SESIONES 

FECHA (TENTATIVA) 



01 Abril 

  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

2  3  4  5 

08 Abril  22 Abril  29 Abril  06 Mayo 

Auditoría Financiera 

6  7  8  9 

13 Mayo  20 Mayo  27 Mayo  03 Junio 

Auditoría Interna 

10  11 

10 Junio  17 Junio 

Auditoría Tributaria 

12  13 

24 Junio  08 Julio 

Auditoría Gubernamental  Otras Auditorías y Consultorías Especializadas 

14  15 

15 Julio  22 Julio 

Caso integral de auditoría y Examen Final 

16 

05 Agosto 

 

 

 

 

                             

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