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Av. Colon No. 1139'0 COl. Complejo. Industrj.¡!I Chihu.l'1lJa. C,P, 31136. Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, México. I>ERSONA MORAL. REGIMENGENERAl.
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-1 FACTURA

AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

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Folio Fiscal

R.F.C. ACU900122EFl

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LATERAL CAI"ERSONA MORAL

REGIMENGENERAl

56875 FECHA

DE LEY

Marzo 2 2017 -16:36:00

R,F,e, PRN000324UY2 del SAl:

No. Serie .del Certificado

SERIE DEL CERnFKADO

00001000000404436074

00001000000405102505

Fecha y Hora de Certificacion:

Folio Fis.cal

Marzo 2 2017.1.6:36:011 GOijl ERNO DEL ESTADO DE DURD,NGO GE06201D1652 FELIPE PESCADOR No. 800 CENTRO C. P, 34000 Victoria de Durango, Ourango 01

CUENTE:

R/'{;: DOMICILIO COLO'II.~ CIUD~D MErCDO P!~GO: nlEFONO: 'itA P.&l.GO: CMITIDAO

EXPEDIDA

EA-4 74A4 ~8 S16£0

EN:

DOMICILIO: BLVD INDEPENDENCI.A 378& COLONIA: El FRESNO C.P.: 27018 el u D.~D: TORREÓN MUNICIPIO: TORREÓN ESTADO: CO"HUILA PAís: MÉXICO

I COOIGO

1.00

DAD 2 E199-8Ed 3 -486A-82

U,M.

CONCEPTO/OESCRIPCION

e

VALOR

CONSUMO

UNITARIO

373.28

TOTAL

373.28

120140 SUB-TOTAL

16%I.VA.

--~~

CUATROCIENTOS No. Folio Interno: 56875

EFECTOS FISCALES Al PAGO ESTE DOCUMENTO

SEllO

TREINTAYTRES

PAGO Ef'l Uf'JASOLA

ES UNA REPRESENTACIÓN

IMPRESA

PESOS 00/100

EXH1BlCION

M.N

TOTAL

{Ningunol

DE UN eFOl

DIGITAL DEl CFOI

NdEt40/scYfG2dWKenloq M hOfl,lIXkZUdHIYtOH3qzfFxDprbOi+Rl n2Si7 Jggi+GvUG pXULl7iM .l3lh2VlMA+O Tu71alUluXhF3 Hh4vln leOgUYT68c uBQmja.sYDuc MJf8+ObNzW3M FidpTKol EOL3zjeMQfUGpkBpWwb2sG'GByu q u EDS+CRMvrl eq 7 G ltSU PTI sOdX Q46( FZSVU ( b4 TlvqfJ kZlNr JCzU FhSS Rx"e J pfS FQd ~d 7 +Il B9 B 19RoOH rQKj ZKEueaYmSuz05WG4Weq7Gzxar30412y697zrFjJaolOT5JVll

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373.28 59.72 433.00

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AfliEXO I Id.=C,HUM.

Durango" I~ombre

D(;o. ~

(s):

Ql

de II/IIIRZO

del

2017

ING, FEliNA N DO GLOHIA DELGA.DO

Por """dio del presente, me perniito ¡n,'ormarle (,;) ~ usted (es) que ha (n) sido desi¡;nado (5) para rea!ilar la comisión que eilseguida se detalla:

Objeti\lo:

LLEVAR A CABO EL DESAHI,OLLO

MUI'J.I(:.L~IO Dte GOMEZ

SUFRIl,GIO

EFECTIVO.-

JEFE Ir.llVIEDIATO:

DEL UNlf'O_GJYlE TRAQlCLON6.LQ.ELMfJemI.ITlIl-.EN

PALACIO, DGO,

NO REELECCION

M,V.Z.

ARTURO LÓPEZ BUENO

CI~RGO: SUBSECRETARIO

FIRMA

DE.J!ESAHHOLL9

SOCIAL y HUMANO.

SECRETARIA

DE

SOCIAL

DESARR01,LO

'

c.c.p.- DIHECCIÓN ADMINISTRATIVA c.c.p.-

IlECUnSOS

E~

HUMANOS

e.c,p.- CONTRAlon INT[I{I\JO

RECURSOS «.

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'J C/l13

Dro

SECRETARIA

V

(G

DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

. ""~;'f,/ii'.

FORMATO DE COMISION COMISIONADO

NO.OO17027

LUGAR Y FECHA

ING. FERNANDO

GLORIA DELGADO

01 DE MARZO 2017

DURANGO,DGO.

ADSCRIPCION SECRETARIA

DE DESARROLLO

SOCIAL D'EL ESTADO

NIVEL

LUGAR DE LA COMISiÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO PERIODOS

MUNICIPO

DE GOMEZ

PALACIO,

DGO

DE LA COMISION Número

de días

1

DEL

02/mar/2017

AL 02/mar/2017

MOTIVO DE LA COMISION LLAVAR A CABO EL DESARROLLO

FOLIO DEL OFICIO DE COMISION DEL UNIFORME

LA CD DE GOMEZ PALACIO OGO. ACOMPAÑANTE

TRADICIONAL

DE LAS ZONAS INDIGENAS

COMO UNIFORME

ESCOLAR EN

SD$/UEIOO1

ING SAN ORA PATRICIA ARROYO GARCIA

MEDIO DE TRANSPORTE

o

AUTOBUS

DAEREA

VEHIC~

VIÁTICOS DIAS

TARIFA

1

SIN PERNOCTAR

$ $

PERNOCTANDO

IMPORTE

400.00

$ $ $ $ $ $ $

-

TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE CUOTAS

LOCAL

DE AUTOPISTA

COMBUSTIBLE OTROS Rbo. # 17027

Efectivo,

.

TOTAL

EL BENEFICIO

D

'DACTA

ecibí de Secretaria

CONSTANCIA

De Desarrollo

DE RECURSOS

OBTENIDO

DE PARTICIPACION

INFO~

Social Del Estado, por concepto

SE EVALUARA REPLICA

-

1,000.00 500.00 -

$

OTORGADOS

PARA EL ESTADO

400.00 .

1,900.00

MEDIANTE:

OTRO

D

de viáticos y gastos de viaje la cantidad de:

D

$1,900.00

SON: MIL NOVECIENTOS PESOS 001100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeflo de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo cancientes de ia responsabilidad establecida en el arlfculo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO YIO FIRMA)

FECHA LIMITE PARA COMPROBACION

FECHA COMPROBACION RECia! COMPROBACiÓN (ANOTAR CON PLUMA)

0'1/03/2017 Vo. 80.

SUPERIORJERARQUICO SOLICITANTE

-_._--

-_

M'v.Z. ARTURO LOPEZ BUENO

03)03i¡.¡ AUTORIZACiÓN

SERVIDOR PÚB~~NADO

e;"~

#Jt;¡¿'/

..-

7

ING. FERNAN06

/

..... _____

____

GLORIA DELGADO

'OBSERVACluN: Los montos de los recursos autorizados así como su comprobación y justificación, Secrelarfa de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables.

"__¿,;;J ~;z

c::::::

=-

PRrn;(~ARCOS CA~)S ~ MARTlNEZ deberán apegars a los lineamientos establecidos por la

7

\

I

1 I

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE

'MINISTRACION

SECRE:.IARIA DE DESARROLLO SOCIAL LJELESTADO RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING. FERNANDO GLORIA DELGADO POR LA CANTIDAD DE: $ 1,90000 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17027 A MUNICIPO DE GOMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 02/MAR/2017 AL 02/MAR/2017

Fecha 03/mar/17 02/mar/17 02/mar/17

Tipo y Folio del Comorobante F/AC0398777 F/4223 F/56875

Nombre, Razón o Denominación

Social

AUTOPISTADECUOTASSA DE CV GASOLINERASEGURAFLORESSA DERLDE CV PROMOTORADERESTAURANTES DELNORTESA DE CV

Concepto

del Gasto

CASETAS COMBUSTIBLE ALIMENTOS

Importe 936.00 500.00 433.00

.

.

• Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta

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2/cnJR /

/

_.;~;? ING FERNANDOGLORIADELGADO

DELA ENTIDAD

~

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"1/0"1, AL:

$1,869.00

\ REVISÓCOORDIN\..,

~~1VO.

DELA ENTIDAD

..

pil6F. MARCOSCARLos.elZtlZ1Vii\iñINEZ

/

I

CP ANAGABRjt~ RIOSRODRIGUEZ

"

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¡,

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS ,;~.. 'I7:1r:)

~\tl;..

CARATULA

"

._---NOMBRE: ING. FERNANDO GLORIA DELGADO COM1SION A:

MUNICIPO

DE

DEPENDENCIA:

GOMEZ PALACIO, eGO

RECURSOS RECIBIDOS:

$ 1,900.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

SECRETARIA

PERIODO: MEDIANTE: Efectivo.Rbo.#

DE DESAFtROLLO

DEL 02/MAR/2017 AL 02/MAR/2017 PLIEGO DE COMISION NO.00170'27

17027

PARTIDA

IMPORTE

-

$

,

TOTAL

COMPROBANTES

SOCIAL DEL ESTADO

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL ,GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

43300

$ $ $ $

500.00 936.00 1,86900

-

$ $ $

1,86900

$

1,900.00

31.00

COMP.RUEBA:

ING, FERNf).N

C,P GUADAlUPE' FECHA DE RECEPCI

Vo. 80. TITULAR DE ÁREA:

M.V.Z. ARTURO lOPEZ

BUENO

N DE LA

VARRUBIAS RODRIGUEZ

COMPRIBAC'

N

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